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08/Jun/20 10:58
EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE

EN UNA PM SE HIZO UNA REPOSICION DE GASTOS, ESTOS SALIERON CON FECHA DE MAYO Y EL CHEQUE SE GIRO EN JUNIO, LOS GASTOS SE CONTABILIZAN HASTA ESTE MES DE JUNIO. LES AGRADEZCO SUS OPINIONES MUCHAS GRACIAS.
 
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ESTEFANIA15
Soldado

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08/Jun/20 15:20
Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE

No entiendo cual es la duda que pretendes exponer, si los gastos se debieron haber registrado en Mayo?, si esa es la duda, la premisa contable te dice que el ingreso se reconoce cuando se realiza y el gasto cuando se conoce.

Si tu en Mayo pudieras haber sabido que tendrías gastos que luego ibas a reembolsar, ya sea porque diste un anticipo o porque te informaión de un estimado de gastos, pudiste haber registrado una provisión y luego cancelar vs el registro de los gastos reales.

Pero sino sabías eso y en Junio solo te piden el reembolso, los gastos se registran ese mes, ya Mayo esta cerrado, no puedes hacer nada.

La contabilidad tiene sentido común, solo cosa de echarle una pensada.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
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08/Jun/20 16:33
Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE

Registra las facturas en el periodo en el cual fueron expedidas, el pago es en otro momento y solo afectaría contablemente bancos y acreedores diversos.
 
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CP_PACO
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18/Nov/20 13:14
Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE

Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso
 
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isegroup
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18/Nov/20 18:12
Re: EN PM SE DEBEN CONTABILIZAR LAS DEDUCCIONES DE UN MES CUANDO EL CHEQUE SE GIRO EL MES SIGUIENTE

Cual es el criterio del acreditamiento de IVA en este ejemplo se toma en mayo de donde son los comprobantes (ya pagados a sus respectivos proveedores) o hasta junio donde la empresa paga dicho reembolso


En Mayo, que fue la fecha, cuando el proveedor dio por recibido el pago.
 
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vabdo
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