UNA PERSONA FISICA POR ERROR PRESENTÓ EN EL BANCO SUS DECLARACIONES MENSUALES DE IVA DE FEBRERO Y MARZO CON SALDO A FAVOR PERO AL MOMENTO DE REVISAR LO QUE HIZO FUE ARRASTAR SU SALDO A FAVOR DE ENERO POR LO QUE LO PROCEDENTE ES CORREGIR SU SITUACIÓN PRESENTANDO ESTADISTICA EN CEROS.
presentas una declaracion complementaria por cada mes en la pagina del sat señalando como causa "el iva acreditable fue igual al iva causado"
Es tan vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestia a la posesión del saber y la experiencia, cuya unión produce la sabiduría, como contar con una cosecha donde no se ha sembrado ningún grano.
EN FEBRERO Y MARZO ME RESULTO SALDO A CARGO, PERO COMPENSANDO EL SALDO A FAVOR DE ENERO ME RESULTA 0 A CARGO.
AHORA YA HICE LO QUE ME DIJERON PERO AL MOMENTO DE ENTRAR A LA PAGINA PARA HACER LA INFORMATIVA EN CEROS COMPLEMENTARIA ME PIDE PAGO DE LO INDEBIDO, PERO NO HICE PAGO, REPORTÉ UN SALDO A FAVOR ERRONEO, AHÍ QUE DEBO REGISTRAR?
DEBES PONER EN PAGO DE LO INDEBIDO 0 (CERO) Y EN LO QUE SE REFIERE AL CONCEPTO PUEDES PONER EN OTROS "SE ACREDITO IVA DE EJERCICIOS ANTERIORES" SI CREES QUE LOS CONCEPTOS QUE TE MANEJAN NO APLICA A TU CASO.