18/Sep/09 15:07
¿Cómo se declara a SAT el acreditamiento de IVA?
Buen dia a todos.
Expongo a ustedes esta situación que salta nuevamente a mi atención a partir de ciertos eventos/comentarios recientes que recibí.
Creo yo que debiera aplicar igual para PFisca que para PMoral, pero si no fuera asi, les pido aclaramelo.
Cuando en un X mes el resultado del IVA trasladado - IVA acreditado = IVA por pagar, ese saldo puede dejarse de pagar, acreditando IVA a favor que tenga aun sin aplicar de meses anteriores. Hace algunos años q pregunté x tel en 01800infosat me dijeron que el proceder es declarar eso a través de la pag electrónica bancaria de la sig forma:
Ej.:
IVA por pagar: $400
Compensación: $400
Impuesto pagado: $ 0 ceros.
Les argumenté que no era compensación lo que aplicaría y dijeron que ya en la anual se aclaraba la aplicación correcta.
Luego por otros colegas contadores me dicen que metiera declaración en Ceros, y que pusiera en 'otras' la razón de que fue acreditado el impuesto a cargo del periodo.
Ahora que una persona va pedir en devolución el IVA a favor de c/periodo de 2008, otro CP dice que para que lo devuelvan debió haberse declarado en ceros pero la opción de que está ya preescrita en el menu de opciones de IVA, que dice que el IVA acreditable es igual al IVA a cargo.
¿Cuál es la forma correcta de hacer esa declaración entonces de acuerdo a sus experiencias y conocimientos?
De antemano gracias por su ayuda.
LCF Erika González
'Yo sólo sé que no sé nada, pero creo saber más que aquel, que ignorando su ignoracia, cree saber más que yo.'