Tengo duda en cuanto a al información que se presenta en DIOT... debe coincidir con el IVA Acreditable del Periodo que declaro?.
Por ejemplo:
Yo tengo en un mes.
IVA16
IVA11
IVA IMPORTACIONES 16 y 11
la sumatoria total de los IVA's menos las retenciones de IVA del mes determinan mi IVA Acreditable del periodo
Mi duda es, al momento de declarar en DIOT las operaciones, se supondria que la suma de mis IVA'S a diferentes tasas menos mi retención daría el IVA Acreditable?? o se tendria que reflejar en la suma de los IVAS (sin considerar la retencion) el neto del IVA ACREDITABLE,, independientemente de lo que se declare como Iva Retenido..
Sé que es un tema ya pasado, pero recién me tocó hacerme cargo de este proceso y por eso mi duda...