Foros


Inicio » Búsqueda » Mensajes de Venadosmzt

Autor Mensaje
Tópico: ¿Cuándo se debe generar la baja del empleado si acudimos a conciliación?
Venadosmzt

Mensajes: 2
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Noviembre 06, 2024 10:21:38 Asunto: ¿Cuándo se debe generar la baja del empleado si acudimos a conciliación?
Buenos días colegas. El pasado 31 de octubre se procedió a rescindir el contrato de un empleado, pero el empleado no aceptó la propuesta finiquital y quiere acudir a conciliación y arbitraje. ¿Cuándo se debe de generar su fecha de baja en el IMSS? ¿En la fecha en que se calcula el finiquito, en este caso el 31 de octubre o hasta que se firme la carta de conciliación y se pague su finiquito? Quedo atento a sus comentarios.
Tópico: Error en precarga SAT pago provisional de ISR
Venadosmzt

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2024 13:25:54 Asunto: Re: Error en precarga SAT pago provisional de ISR
Gracias por tu aporte @Cheque. Presenté una aclaración en el portal, esperando obtener una respuesta pronta. Si de plano no obtengo nada por parte de ellos, tendré que solicitar una cita presencial para poder dar solución a este error del aplicativo. Quedo atento a nuevos comentarios. ¡Saludos!
Tópico: Error en precarga SAT pago provisional de ISR
Venadosmzt

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2024 12:57:52 Asunto: Error en precarga SAT pago provisional de ISR
Buenos días compañeros. Desde hace unos días quise presentar el pago provisional de ISR de una empresa que apenas este año cuenta con coeficiente de utilidad (es su segundo ejercicio fiscal). De acuerdo a mi constancia de situación fiscal, mi obligación del pago de ISR es pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio, pero si intento hacer el pago de ISR trimestral, este me aparece en 0, sin nada precargado. Por otro lado, si intento hacerlo mensual, sí me aparecen los ingresos facturados pero no cuadran con lo facturado, esto mismo ocurre en enero, febrero y marzo. De igual manera, si intento presentarlo de esa forma, me genera actualizaciones y recargos, ya que estoy presentando a 'destiempo', según el portal, cosa que es incorrecta, ya que la constancia me dice que tengo a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda, o sea, 17 de abril (más los días de RFC). Cabe mencionar que, de acuerdo a mi RFC, mi fecha límite de pago del impuesto es el 24 de Abril. ¿Alguien ha tenido algún fallo similar con el aplicativo? Gracias de antemano.
Tópico: Alta de empleado en patrón erróneo
Venadosmzt

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 05, 2024 10:47:51 Asunto: Re: Alta de empleado en patrón erróneo
Procederé a ello. Gracias por su apoyo.
Tópico: Alta de empleado en patrón erróneo
Venadosmzt

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 04, 2024 10:17:52 Asunto: Re: Alta de empleado en patrón erróneo
Buenas tardes, Gracias por sus aportes compañeros. El detalle es que el empleado cuenta con crédito INFONAVIT. Lo que me va a afectar en la empresa que no correspondía su alta. Quedo atento a sus comentarios.
Tópico: Alta de empleado en patrón erróneo
Venadosmzt

Mensajes: 7
Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Marzo 01, 2024 19:03:47 Asunto: Alta de empleado en patrón erróneo
Buenas tardes compañeros, Por error humano, se realizó la alta de un empleado en un patrón diferente a la que correspondía. Una empleada se dio de alta en IDSE en patrón A en lugar de patrón B. El error se detectó inmediatamente, pero por los tiempos del IDSE, se tenía que esperar a que dicha alta quedara para poder obtener la constancia del movimiento afiliatorio ¿Saben si con un escrito libre pueda acudir a la Oficina Auxiliar de Afiliación y Cobranza de la subdelegación de mi ciudad para solicitar la cancelación de la alta errónea? ¿Alguno ha tenido alguna experiencia experiencia similar a esta? Espero de su apoyo, les deseo excelente fin de semana.
Tópico: Desglose de IVA en complementos de pago
Venadosmzt

Mensajes: 3
Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 05, 2023 14:26:45 Asunto: Desglose de IVA en complementos de pago
Buenas tardes colegas. Me podrían apoyar el fundamento legal donde se especifique si tengo que desglosar o no el IVA en un complemento de pago. En las preguntas frecuentes de la guía de llenado del complemento de pago, dice que NO tiene que desglosarse según la regla 2.7.1.35 de la RMF, el detalle es que dicha regla no tiene nada que ver con los complementos de pago. Otra versión del mismo documento, en las mismas preguntas frecuentes menciona que SÍ tiene que desglosarse el IVA, pero no menciona ninguna regla ni fundamento. Por sentido común, yo siempre he venido desglosando el IVA en los REP y dicho desglose genera una afectación en el xml, donde se ve el concepto del impuesto desglosado, el importe, la base, etc. Mi duda viene aquí con ustedes, debido a que un proveedor me expidió un REP sin desglose de IVA, lo cual para mí es incorrecto y le solicité una emisión corregida del REP, pero me dice que ellos nunca han desglosado IVA en los REP. Gracias de antemano, espero puedan solventar mis dudas.

Página: 1